Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2025 của Hanwang Technology cho thấy kiểm soát nội bộ báo cáo tài chính hiệu quả, không phát hiện thiếu sót nghiêm trọng
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
中访网数据 汉王科技股份有限公司于2026年3月26日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果,公司董事会认为,截至评价基准日,公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告内部控制重大缺陷。同时,报告期内也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
报告披露,公司内部控制评价范围涵盖了公司及其全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。评价工作主要依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,并重点关注采购管理、销售管理、资金管理、对外投资、信息披露及关联交易等高风险领域。公司明确了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定标准。例如,财务报告重大缺陷的定量标准涉及收入、利润或资产总额潜在错报超过特定比例。
报告指出,内部控制流程日常运行中可能存在一般缺陷,但公司采取及时更正措施,使风险可控,对内部控制目标的实现不构成实质性影响。截至报告基准日,公司不存在未完成整改的财务报告或非财务报告内部控制重大及重要缺陷。自报告基准日至报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。此外,内部控制审计意见与公司自我评价结论一致。
公司表示,本年度以“强内控、防风险、促合规”为主线加强内控体系建设,并推动内控与业务深度融合。展望2026年,公司计划以风险为导向,以数字化为手段,进一步提升内部控制的体系化、智能化和价值化水平,使其成为驱动战略落地的核心引擎。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP